Atti amministrativi

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2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI
reg.gen. 1447 num.part. 131 del 04/09/2025
DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, TONER PER STAMPANTI E CARTA PER FOTOCOPIE
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI
reg.gen. 1438 num.part. 287 del 03/09/2025
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.585,70 (IVA 22% COMPRESA) PROPEDEUTICO AL PAGAMENTO DEL CARO MATERIALI DI CUI AL D.LGS 50/2022, A FAVORE DELL'IMPRESA COS.IT SRL, P. IVA 02126290846 NELLAMBITO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA E. GHEZZI, IN CORRISPONDENZA DEL PONTE BAGNI, CUP E87H21011930004, CIG 90509410CC
1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO
reg.gen. 1418 num.part. 172 del 03/09/2025
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI GETTONI PER L'EFFETTIVA PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO E NELLE COMMISSIONI CONSILIARI. APRILE - GIUGNO 2025.
2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI
reg.gen. 1420 num.part. 130 del 03/09/2025
VARIAZIONE AL BILANCIO 2024/2026 ESERCIZIO 2025 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER LETT. A) DEL TUEL E RELATIVA VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA - PROVVEDIMENTO N. 16
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI
reg.gen. 1450 num.part. 286 del 02/09/2025
DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 E SS.MM.II., PER LA MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI ASCENSORI COMUNALI SITI NEL PALAZZO COMUNALE, COMPLESSO MONUMENTALE SANT'ANNA, SCUOLA ELEMENTARE FAZELLO (DUE ASCENSORI), SCUOLA MEDIA A. INVEGES, SCUOLA LORETO, SCUOLA SANTAGOSTINO, SCUOLA MEDIA SCATURRO, SCUOLA ELEMENTARE MODIGLIANI, E SCUOLA MEDIA MARIANO ROSSI
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI
reg.gen. 1415 num.part. 285 del 02/09/2025
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO NEI CONFRONTI DELL'AUTORITĀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) RELATIVA AI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITĀ QUARTIERE SAN MICHELE E INGRESSO OVEST DELLA CITTĀ" - C.U.P.: E87H24001140004
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI
reg.gen. 1413 num.part. 284 del 02/09/2025
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DI UTENZE IDRICHE, EMESSE DAL GESTORE DEL S.I.I. "A.I.C.A." DEL MESE DI LUGLIO 2025
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI
reg.gen. 1412 num.part. 283 del 02/09/2025
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA SF00187315 DEL 26/08/2025 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 165.880,62 (IVA COMPRESA) EMESSA DA ENEL SOLE S.R.L., P. IVA 15844561009, PER IL SERVIZIO GESTIONE ENERGIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DATA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01 MAGGIO 2025 AL 31 LUGLIO 2025. CUP: E89I22001460004 CIG: 95555880AD
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI
reg.gen. 1411 num.part. 282 del 02/09/2025
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA SF00187319 DEL 26/08/2025 PROTOCOLLO N. 66687 DEL 26/08/2025 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.227,24 (IVA al 22% COMPRESA), PER IL SERVIZIO GESTIONE ENERGIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CUP: E89I22001460004 - CIG: 95555880AD
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI
reg.gen. 1410 num.part. 281 del 02/09/2025
APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELLA RATA DI SALDO E ONERI DI ACCESSO IN DISCARICA ALLA DITTA BONOTRUCK SRL, P.I. 02917550846, RELATIVA AI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITĀ QUARTIERE SAN MICHELE E INGRESSO OVEST DELLA CITTĀ" - C.U.P.: E87H24001140004

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