Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| 2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI | 18/03/2026 | 18/03/2026 |
2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI reg.gen. 507 num.part. 72 del 18/03/2026 Liquidazione fattura n.33/26 del 10/02/2026 emessa dalla Cooperativa PASA per il servizio DI SOSTEGNO all'Autonomia per alunni frequentanti la scuola dellobbligo A.S. 2025/2026 periodo gennaio 2026 |
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| 2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI | 18/03/2026 | 18/03/2026 |
2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI reg.gen. 506 num.part. 71 del 18/03/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 182 DEL 07/11/2025 EMESSA DALLA DITTA PUMILIA FILIPPO PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI DCOPIA 4500 PLUS IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI |
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| 2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI | 22/03/2026 | 18/03/2026 |
2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI reg.gen. 541 num.part. 70 del 18/03/2026 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITĀ DI MISSIONE |
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| 2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI | 18/03/2026 | 18/03/2026 |
2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI reg.gen. 505 num.part. 69 del 18/03/2026 Integrazione impegno Servizio Autonomia Minore con disabilitā gravissima.A.S.2025/2026 |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 17/03/2026 | 17/03/2026 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 501 num.part. 251 del 17/03/2026 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA _ FATTURA 19 DEL 02-03-2026 SOCIETĀ COOPERATIVA SOCIALE SOLELUNA, P. IVA 02239790849 - SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE CON DISABILITĀ PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE "FONDAZIONE MAUGERI" OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II DI SCIACCA _ FEBBRAIO 2026 _ CIG: BA2743E5A7. |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 17/03/2026 | 17/03/2026 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 496 num.part. 250 del 17/03/2026 Progetto "Attivitā di sostegno all'assistenza domiciliare" rifinanziato con D.L. 2Marzo 2024 n.19, art.1, co.5, lett.e, in seguito al definanziamento del PNRR NEXT GENERATION EU, M5C3 Investimento 1.1.1. Potenziamento dei servizi e infrastrutture sociali di comunitā-LIQUIDAZIONE FATTURA 1/26 del 20/02/2026 Corrispettivo Fisso Febbraio 2026 per Servizio Riders della Piattaforma software Rimac-Ricetta medica a casa - ALL SERVICE snc di Allegro Domenico- CUP E81G22000120006 |
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| 1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO | 17/03/2026 | 17/03/2026 |
1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO reg.gen. 497 num.part. 103 del 17/03/2026 "Bando di concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di n. 4 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto mediante Tricicli L5E-A" Elenco ammessi. |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 17/03/2026 | 17/03/2026 |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 500 num.part. 90 del 17/03/2026 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA DALLA FATTURA N. 5PA DEL 06.03.2026 ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE N. 20448 DEL 10.03.2026 IN FAVORE DELLA DITTA SIAT S.R.L. CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN VIA CAVA DI LAURO N. 9/11 IN SCIACCA (AG) P.IVA 01689690848, PER LAVORI DI RIMOZIONE E SUCCESSIVA RICOLLOCAZIONE DI N. 5 PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, LA ROTAZIONE DI N. 12 BRACCI ILLUMINANTI ISTALLATI SU PALO E LINSTALLAZIONE TEMPORANEA DI N. 4 PROIETTORI PER LILLUMINAZIONE DELLAREE OVE SONO STATI RIMOSSI I PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, AI FINI DELLO SVOLGIMENTO REGOLARE E SICURO DELLE SFILATE DEL CARNEVALE DI SCIACCA 2026 |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 17/03/2026 | 17/03/2026 |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 499 num.part. 89 del 17/03/2026 Determina di liquidazione della dalla fattura n. 616 del 10.03.2026 acquisita al protocollo comunale n. 21110 del 12.03.2026 in favore della ditta "ferramenta Sardo Cardalano Ignazio, Via Corradino di Svevia n 18, 92019 Sciacca (Ag), C.F. SRD GNZ 68H28 I533 X, P. IVA 02283710842, per la fornitura di materiale vario necessario per la gestione del P.M.A. (posto medico avanzato) in attuazione del piano sanitario, del piano di emergenza ed evacuazione redatti per il carnevale di Sciacca 2026 |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 17/03/2026 | 17/03/2026 |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 498 num.part. 88 del 17/03/2026 Determina di liquidazione della fattura n. 10/PA del 04.03.2026 e acquista al protocollo comunale al n. 19779 del 05.03.2026 in favore della ditta Croce Rossa Italiana - Comitato di Agrigento P. IVA 02735690840, per il servizio di assistenza alla popolazione e vigilanza sanitaria, in attuazione del piano di emergenza e del piano sanitario redatti per il carnevale di Sciacca 2026 |
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