Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
|
Unità organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Estratto | Determine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 24/02/2026 |
PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_26 DEL 24-02-2026 PROT. N. 17678 DEL 24-02-2026 RELATIVA AL 3° SAL DEI LAVORI DI "RIFUNZIONALIZZAZIONE ILLUMINOTECNICA ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE GURRERA, VIA MIRAGLIA SNC" PNRR M5C2I2.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU. CUP E85H18000340001 - CIG: B0CEF23162 |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 324 num.part. 49 del 24/02/2026 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_26 DEL 24-02-2026 PROT. N. 17678 DEL 24-02-2026 RELATIVA AL 3° SAL DEI LAVORI DI "RIFUNZIONALIZZAZIONE ILLUMINOTECNICA ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE GURRERA, VIA MIRAGLIA SNC" PNRR M5C2I2.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU. CUP E85H18000340001 - CIG: B0CEF23162 |
|||
| 2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI | 24/02/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5164 PAS DEL 11/12/2025 E N. 190 PAS DEL 15/01/2026 DELL'ENTE SOCIETÀ SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI MESI OTTOBRE 2025 E NOVEMBRE 2025 A. S. 2025/2026 |
Estratto |
2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI reg.gen. 317 num.part. 48 del 24/02/2026 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5164 PAS DEL 11/12/2025 E N. 190 PAS DEL 15/01/2026 DELL'ENTE SOCIETÀ SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI MESI OTTOBRE 2025 E NOVEMBRE 2025 A. S. 2025/2026 |
||
| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 24/02/2026 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA SF00204304 del 16-02-2026 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 171.296,85 (IVA COMPRESA) EMESSA DA ENEL SOLE S.R.L., P. IVA 15844561009, PER IL SERVIZIO GESTIONE ENERGIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DATA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01 NOVEMBRE 2025 AL 31 GENNAIO 2026. CUP: E89I22001460004 CIG: 95555880AD |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 321 num.part. 48 del 24/02/2026 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA SF00204304 del 16-02-2026 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 171.296,85 (IVA COMPRESA) EMESSA DA ENEL SOLE S.R.L., P. IVA 15844561009, PER IL SERVIZIO GESTIONE ENERGIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DATA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01 NOVEMBRE 2025 AL 31 GENNAIO 2026. CUP: E89I22001460004 CIG: 95555880AD |
|||
| 2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI | 24/02/2026 |
Liquidazione fattura n.10 del 24/01/2026, emessa dalla Cooperativa Sole Luna per il servizio di sostegno all'Autonomia per alunni frequentanti la scuola dellobbligo A.S. 2025/2026 periodo dicembre 2025. |
Estratto |
2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI reg.gen. 316 num.part. 47 del 24/02/2026 Liquidazione fattura n.10 del 24/01/2026, emessa dalla Cooperativa Sole Luna per il servizio di sostegno all'Autonomia per alunni frequentanti la scuola dellobbligo A.S. 2025/2026 periodo dicembre 2025. |
||
| 2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI | 24/02/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 DEL 18/12/2025 DELL'ENTE SOLE LUNA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI MESE NOVEMBRE 2025 A. S. 2025/2026 |
Estratto |
2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI reg.gen. 315 num.part. 46 del 24/02/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 DEL 18/12/2025 DELL'ENTE SOLE LUNA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI MESE NOVEMBRE 2025 A. S. 2025/2026 |
||
| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 24/02/2026 |
LIQUIDAZIONE (FATTURA PROT. N° 17217 DEL 20/02/2026) 4° AVANZAMENTO LAVORI IN FAVORE DI "I&R MULTISERVICE DI BELLITTI IGNAZIO" PER COMPLETAMENTO 4° STRALCIO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI SCUOLE E VIABILITÀ PUBBLICA ESTERNA DI PERTINENZA CUP E82B24000070004 CIG B2F5781662 |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 320 num.part. 46 del 24/02/2026 LIQUIDAZIONE (FATTURA PROT. N° 17217 DEL 20/02/2026) 4° AVANZAMENTO LAVORI IN FAVORE DI "I&R MULTISERVICE DI BELLITTI IGNAZIO" PER COMPLETAMENTO 4° STRALCIO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI SCUOLE E VIABILITÀ PUBBLICA ESTERNA DI PERTINENZA CUP E82B24000070004 CIG B2F5781662 |
|||
| 2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI | 24/02/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63 DEL 08/12/2025 DELL'ENTE SOLE LUNA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER ALUNNO CON DISABILITÀ SENSORIALI MESE OTTOBRE 2025 A. S. 2025/2026 |
Estratto |
2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI reg.gen. 314 num.part. 45 del 24/02/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63 DEL 08/12/2025 DELL'ENTE SOLE LUNA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER ALUNNO CON DISABILITÀ SENSORIALI MESE OTTOBRE 2025 A. S. 2025/2026 |
||
| 2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI | 24/02/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_26 DEL 15/01/2026 DELL'ASSOCIAZIONE IRMA ETS PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI MESE NOVEMBRE 2025 A. S. 2025/2026 |
Estratto |
2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI reg.gen. 313 num.part. 44 del 24/02/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_26 DEL 15/01/2026 DELL'ASSOCIAZIONE IRMA ETS PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI MESE NOVEMBRE 2025 A. S. 2025/2026 |
||
| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 23/02/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/E DEL 20.02.2026, PER ACCONTO RIMBORSO SPESE E ONERI PER IL PERSONALE S.R.R. ATO 11 AGRIGENTO PROV. OVEST, UTILIZZATO PRESSO IL COMUNE DI SCIACCA, RELATIVAMENTE ALLA MENSILITÀ DI FEBBRAIO 2026 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 312 num.part. 167 del 23/02/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/E DEL 20.02.2026, PER ACCONTO RIMBORSO SPESE E ONERI PER IL PERSONALE S.R.R. ATO 11 AGRIGENTO PROV. OVEST, UTILIZZATO PRESSO IL COMUNE DI SCIACCA, RELATIVAMENTE ALLA MENSILITÀ DI FEBBRAIO 2026 |
|||
| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 23/02/2026 |
LIQUIDAZIONE RETTE E COMPENSO FISSO VI BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2025 - FATTURA N. 83 DEL 05/01/2026 - INSERIMENTO DISABILE PSICHICO IN COMUNITÀ ALLOGGIO GESTITA DALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE VILLA DIODORUS. |
Estratto |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 311 num.part. 166 del 23/02/2026 LIQUIDAZIONE RETTE E COMPENSO FISSO VI BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2025 - FATTURA N. 83 DEL 05/01/2026 - INSERIMENTO DISABILE PSICHICO IN COMUNITÀ ALLOGGIO GESTITA DALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE VILLA DIODORUS. |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale