Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
Unità organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Estratto | Determine | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 25/07/2025 |
PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 23-07-2025 PROT. N. 42587 DEL 23-07-2025 RELATIVA AL 1° SAL DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI URBANE" CUP: E87H24001130004 - CIG: B5B10F46C5 |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 1249 num.part. 253 del 25/07/2025 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 23-07-2025 PROT. N. 42587 DEL 23-07-2025 RELATIVA AL 1° SAL DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI URBANE" CUP: E87H24001130004 - CIG: B5B10F46C5 |
|||
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 25/07/2025 |
PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30_25 DEL 23.07.2025 PROT. N. 42694 DEL 23.07.2025, RELATIVA ALLE COMPETENZE A SALDO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I "LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIUSO FUNZIONALE DEL COMPLESSO CHIESA RACCOMANDATA" PNRR M5C2I2.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU. CUP E87H19002700001 - CIG: B0EF564E97 |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 1247 num.part. 251 del 25/07/2025 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30_25 DEL 23.07.2025 PROT. N. 42694 DEL 23.07.2025, RELATIVA ALLE COMPETENZE A SALDO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I "LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIUSO FUNZIONALE DEL COMPLESSO CHIESA RACCOMANDATA" PNRR M5C2I2.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU. CUP E87H19002700001 - CIG: B0EF564E97 |
|||
1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO | 25/07/2025 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO AVVENUTO IN SCIACCA DATA 31.03.2025 |
1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO reg.gen. 1288 num.part. 160 del 25/07/2025 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO AVVENUTO IN SCIACCA DATA 31.03.2025 |
|||
1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO | 25/07/2025 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, CO.1, LETT.B), D.LGS.36/2023 ALLA DITTA UFFICIO FACILE SNC DI TULONE & CONTI PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, TONER E STAMPANTE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7A5C262F0 |
1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO reg.gen. 1271 num.part. 159 del 25/07/2025 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, CO.1, LETT.B), D.LGS.36/2023 ALLA DITTA UFFICIO FACILE SNC DI TULONE & CONTI PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, TONER E STAMPANTE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7A5C262F0 |
|||
6^ SETTORE | 25/07/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2025 del 18-07-2025, PROTOCOLLO N. 42053 del 21-07-2025 PER LA FORNITURA DI UNA GIARA IN CERAMICA DECORATA A MANO DA COLLOCARE NEL CENTRO CITTADINO. - DITTA CRAPANZANO VINCENZO.- |
6^ SETTORE reg.gen. 1224 num.part. 96 del 25/07/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2025 del 18-07-2025, PROTOCOLLO N. 42053 del 21-07-2025 PER LA FORNITURA DI UNA GIARA IN CERAMICA DECORATA A MANO DA COLLOCARE NEL CENTRO CITTADINO. - DITTA CRAPANZANO VINCENZO.- |
|||
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 24/07/2025 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, CO.1, LETT.B), D.LGS.36/2023 ALLA DITTA TIPOGRAFIA CAMPO SALVATORE PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANIFESTAZIONE ESTATE SACCENSE 2025 IMPEGNO DI SPESA |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 1272 num.part. 535 del 24/07/2025 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, CO.1, LETT.B), D.LGS.36/2023 ALLA DITTA TIPOGRAFIA CAMPO SALVATORE PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANIFESTAZIONE ESTATE SACCENSE 2025 IMPEGNO DI SPESA |
|||
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 24/07/2025 |
IMPEGNO DEFINITIVO E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RSU SECCO NON DIFFERENZIABILI (EER 20.03.01) PER UNA QUANTITA PARI A 1300 TONNELLATE CON SCADENZA PRESUNTA ALLA DATA DEL 31/12/2025." |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 1267 num.part. 534 del 24/07/2025 IMPEGNO DEFINITIVO E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RSU SECCO NON DIFFERENZIABILI (EER 20.03.01) PER UNA QUANTITA PARI A 1300 TONNELLATE CON SCADENZA PRESUNTA ALLA DATA DEL 31/12/2025." |
|||
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 24/07/2025 |
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SPETTACOLI -ESTATE SACCENSE 2025- IMPEGNO DI SPESA. |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 1266 num.part. 533 del 24/07/2025 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SPETTACOLI -ESTATE SACCENSE 2025- IMPEGNO DI SPESA. |
|||
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 24/07/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 189 del 07/07/2025, - SERVIZIO SPAZIO GIOCO PERIODO GIUGNO 2025 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ORCHIDEA APS |
Estratto |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 1220 num.part. 532 del 24/07/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 189 del 07/07/2025, - SERVIZIO SPAZIO GIOCO PERIODO GIUGNO 2025 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ORCHIDEA APS |
||
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 24/07/2025 |
LIQUIDAZIONE RETTE E COMPENSO FISSO PERIODO III BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO 2025 - FATTURA: N. 54 del 03/07/2025; - INSERIMENTO DISABILE PSICHICO IN COMUNITÀ ALLOGGIO GESTITA DALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE SERENA ACCOGLIENZA 2 |
Estratto |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 1219 num.part. 531 del 24/07/2025 LIQUIDAZIONE RETTE E COMPENSO FISSO PERIODO III BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO 2025 - FATTURA: N. 54 del 03/07/2025; - INSERIMENTO DISABILE PSICHICO IN COMUNITÀ ALLOGGIO GESTITA DALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE SERENA ACCOGLIENZA 2 |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale