Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
Unità organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Estratto | Determine | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6^ SETTORE | 28/02/2024 |
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SPONSORIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE GRATUITA DEL VERDE DI ROTATORIE STRADALI NEL COMUNE DI SCIACCA . - NOMINA COMMISSIONE TECNICA AI SENSI DELL'ART. 8 DELL'AVVISO.- |
6^ SETTORE reg.gen. 308 num.part. 26 del 28/02/2024 AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SPONSORIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE GRATUITA DEL VERDE DI ROTATORIE STRADALI NEL COMUNE DI SCIACCA . - NOMINA COMMISSIONE TECNICA AI SENSI DELL'ART. 8 DELL'AVVISO.- |
|||
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 26/02/2024 |
LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO ONERI DI FUNZIONAMENTO ARERA ANNO 2023 |
Estratto |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 301 num.part. 111 del 26/02/2024 LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO ONERI DI FUNZIONAMENTO ARERA ANNO 2023 |
||
1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO | 26/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA1624006718/24 PROT.8813 DEL 16.02.2024 PER DIRITTI-ONERI S.I.A.E. DELLO SPETTACOLO CARNAVAL SHOW. |
1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO reg.gen. 304 num.part. 82 del 26/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA1624006718/24 PROT.8813 DEL 16.02.2024 PER DIRITTI-ONERI S.I.A.E. DELLO SPETTACOLO CARNAVAL SHOW. |
|||
1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO | 26/02/2024 |
Liquidazione missione Sindaco Dr. Fabio Termine e l'Assessore Dr. Francesco Dimino a Pierrefeu-Du-Var in occasione del centenario della scomparsa del dirigibile Dixmude. |
1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO reg.gen. 303 num.part. 81 del 26/02/2024 Liquidazione missione Sindaco Dr. Fabio Termine e l'Assessore Dr. Francesco Dimino a Pierrefeu-Du-Var in occasione del centenario della scomparsa del dirigibile Dixmude. |
|||
1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO | 26/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 18/2024 PROT. N. 9740 DEL 21.02.2024 DELLA SOCIETA' DL GROUP SOC.COOP. PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE AUDIO/VIDEO/LUCI IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO CARNAVAL SHOW . |
1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO reg.gen. 302 num.part. 80 del 26/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA 18/2024 PROT. N. 9740 DEL 21.02.2024 DELLA SOCIETA' DL GROUP SOC.COOP. PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE AUDIO/VIDEO/LUCI IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO CARNAVAL SHOW . |
|||
7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE | 23/02/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FIAT STILO TARGATA CH083YX |
7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 429 num.part. 41 del 23/02/2024 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FIAT STILO TARGATA CH083YX |
|||
7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE | 23/02/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE |
7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 456 num.part. 40 del 23/02/2024 IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE |
|||
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 23/02/2024 |
PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/16 DEL 22-02-2024 PROT. N. 10149 DEL 22-02-2024, RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA DI ACCONTO PER I "LAVORI DI SOMMA URGENZA, RIPRISTINO DELLE ORDINARIE CONDIZIONI DI TRANSITABILITÀ DI VIA PIETRO GERMI". D.D.G. N. 1191 / S.09 / DRPC Sicilia del 22-12-2022. CUP E87H23000720002 - CIG: 99470369C6 |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 297 num.part. 37 del 23/02/2024 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/16 DEL 22-02-2024 PROT. N. 10149 DEL 22-02-2024, RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA DI ACCONTO PER I "LAVORI DI SOMMA URGENZA, RIPRISTINO DELLE ORDINARIE CONDIZIONI DI TRANSITABILITÀ DI VIA PIETRO GERMI". D.D.G. N. 1191 / S.09 / DRPC Sicilia del 22-12-2022. CUP E87H23000720002 - CIG: 99470369C6 |
|||
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 23/02/2024 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA SF00135750 del 12-02-2024 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.486,20 (IVA COMPRESA), PER IL SERVIZIO GESTIONE ENERGIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CUP E89I20001460004 |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 296 num.part. 36 del 23/02/2024 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA SF00135750 del 12-02-2024 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.486,20 (IVA COMPRESA), PER IL SERVIZIO GESTIONE ENERGIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CUP E89I20001460004 |
|||
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 23/02/2024 |
DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 E SS.MM.II., PER LA FORNITURA ED IL TRASPORTO DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 411 num.part. 35 del 23/02/2024 DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 E SS.MM.II., PER LA FORNITURA ED IL TRASPORTO DI ACQUA POTABILE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. |
|||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale