Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
|
Unità organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Estratto | Determine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 28/08/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2177/C DEL 19.08.2025 CELAURO AMBIENTE SRL DI PALERMO, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 03 WC MOBILI COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI PULIZIA, DISINFEZIONE, MANUTENZIONE, POSIZIONAMENTO, RITIRO E SMALTIMENTO DEI RESIDUI, PER LA "FIERA DI FERRAGOSTO 2025" |
Estratto |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 1399 num.part. 633 del 28/08/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2177/C DEL 19.08.2025 CELAURO AMBIENTE SRL DI PALERMO, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 03 WC MOBILI COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI PULIZIA, DISINFEZIONE, MANUTENZIONE, POSIZIONAMENTO, RITIRO E SMALTIMENTO DEI RESIDUI, PER LA "FIERA DI FERRAGOSTO 2025" |
||
| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 28/08/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 179/E DEL 26.08.2025, PER ACCONTO RIMBORSO SPESE E ONERI PER IL PERSONALE S.R.R. ATO 11 AGRIGENTO PROV. OVEST, UTILIZZATO PRESSO IL COMUNE DI SCIACCA, RELATIVAMENTE ALLA MENSILITÀ DI AGOSTO 2025 |
Estratto |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 1398 num.part. 632 del 28/08/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 179/E DEL 26.08.2025, PER ACCONTO RIMBORSO SPESE E ONERI PER IL PERSONALE S.R.R. ATO 11 AGRIGENTO PROV. OVEST, UTILIZZATO PRESSO IL COMUNE DI SCIACCA, RELATIVAMENTE ALLA MENSILITÀ DI AGOSTO 2025 |
||
| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 28/08/2025 |
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA _ ON-SITE_ ( A CHIAMATA_) SU APPARECCHIATURE INFORMATICHE SEZIONE AFFARI SOCIALI _ DITTA "DI GIOVANNA CALOGERO" _ P.IVA 02959860948 _ FATTURA N.11/25 DEL 04/08/2025, _ CIG: B27984BD6E |
Estratto |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 1397 num.part. 631 del 28/08/2025 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA _ ON-SITE_ ( A CHIAMATA_) SU APPARECCHIATURE INFORMATICHE SEZIONE AFFARI SOCIALI _ DITTA "DI GIOVANNA CALOGERO" _ P.IVA 02959860948 _ FATTURA N.11/25 DEL 04/08/2025, _ CIG: B27984BD6E |
||
| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 28/08/2025 |
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MAGGIORENNI CON NECESSITA' DI SOSTEGNO INTENSIVO _ FATTURA 46 DEL 09-08-2025_ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLELUNA -_ P.IVA 02239790849 _ D.R.S. N.2758 DEL 20/12/2022 _ (F. N. A REGIONE _ ANNUALITA' 2022) _ DISTRETTO S.S. N.7 _ C.U.P.: E61H22000200002 _ C.I.G.: B31BAB2563 |
Estratto |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 1396 num.part. 630 del 28/08/2025 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MAGGIORENNI CON NECESSITA' DI SOSTEGNO INTENSIVO _ FATTURA 46 DEL 09-08-2025_ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLELUNA -_ P.IVA 02239790849 _ D.R.S. N.2758 DEL 20/12/2022 _ (F. N. A REGIONE _ ANNUALITA' 2022) _ DISTRETTO S.S. N.7 _ C.U.P.: E61H22000200002 _ C.I.G.: B31BAB2563 |
||
| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 28/08/2025 |
LAVORI DI SCERBATURA DELL'AREA SITUA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE (art. 17 cc.1 e 2 D. Lgs. 36/2023) E AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI (art. 50 c.1 lett. a) D. Lgs. 36/2023) - CIG B809EC5945 |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 1419 num.part. 277 del 28/08/2025 LAVORI DI SCERBATURA DELL'AREA SITUA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE (art. 17 cc.1 e 2 D. Lgs. 36/2023) E AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI (art. 50 c.1 lett. a) D. Lgs. 36/2023) - CIG B809EC5945 |
|||
| 6^ SETTORE | 28/08/2025 |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA VERBALE N.V/1817°/2025 (3645/2025 DEL 08/07/2025) COMUNE DI MONREALE. |
6^ SETTORE reg.gen. 1433 num.part. 110 del 28/08/2025 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA VERBALE N.V/1817°/2025 (3645/2025 DEL 08/07/2025) COMUNE DI MONREALE. |
|||
| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 27/08/2025 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 11, DEL D.Lgs. 36/2023, RELATIVAMENTE AL CONTRATTO N. 6170 DEL 20/12/2024 "SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA DEI RSU DIFFERENZIATI E NON, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, CON IL METODO PORTA A PORTA, TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCIACCA, PER LA DURATA DI 12 MESI" CUP E89124000090004. |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 1402 num.part. 629 del 27/08/2025 IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 11, DEL D.Lgs. 36/2023, RELATIVAMENTE AL CONTRATTO N. 6170 DEL 20/12/2024 "SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA DEI RSU DIFFERENZIATI E NON, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, CON IL METODO PORTA A PORTA, TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCIACCA, PER LA DURATA DI 12 MESI" CUP E89124000090004. |
|||
| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 27/08/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 23/E del 31-07-2025 ALLA DITTA TIPOGRAFIA CAMPO SALVATORE - UFFICIO DEL TURISMO. |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 1389 num.part. 628 del 27/08/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 23/E del 31-07-2025 ALLA DITTA TIPOGRAFIA CAMPO SALVATORE - UFFICIO DEL TURISMO. |
|||
| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 27/08/2025 |
PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 DEL 08/07/2025 PROT. N. 39807 DEL 09/07/2025, DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE" |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 1392 num.part. 276 del 27/08/2025 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 DEL 08/07/2025 PROT. N. 39807 DEL 09/07/2025, DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE" |
|||
| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 27/08/2025 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1348 DEL 31.07.2025, EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO "LA PORTA MARIA, N.Q. DI GESTORE DELLIMPIANTO DI CARBURANTE OIL, CON SEDE IN SCIACCA IN VIA LIONI SN, P. IVA 02676300847, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, ATTIVATI DAL SINDACO PER ESPLETARE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE, DI PRIMO INTERVENTO, DI GESTIONE DELLE EMERGENZE |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 1391 num.part. 275 del 27/08/2025 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1348 DEL 31.07.2025, EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO "LA PORTA MARIA, N.Q. DI GESTORE DELLIMPIANTO DI CARBURANTE OIL, CON SEDE IN SCIACCA IN VIA LIONI SN, P. IVA 02676300847, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, ATTIVATI DAL SINDACO PER ESPLETARE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE, DI PRIMO INTERVENTO, DI GESTIONE DELLE EMERGENZE |
|||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale