Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 02/04/2024 |
LIQUIDAZIONE RETTE E COMPENSO FISSO I BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2024 - FATTURE: N. 16/PA DEL 07/03/2024, N. 17/PA DEL 07/03/2024, N.18/PA DEL 07/03/2024 - INSERIMENTO DISABILI PSICHICI IN COMUNITÀ ALLOGGIO GESTITA DALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI LUCE |
Estratto |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 522 num.part. 208 del 02/04/2024 LIQUIDAZIONE RETTE E COMPENSO FISSO I BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2024 - FATTURE: N. 16/PA DEL 07/03/2024, N. 17/PA DEL 07/03/2024, N.18/PA DEL 07/03/2024 - INSERIMENTO DISABILI PSICHICI IN COMUNITÀ ALLOGGIO GESTITA DALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI LUCE |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 02/04/2024 |
PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2019". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE NEL 2° TRIMESTRE 2022 DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NICA ONLUS P.IVA 02897710840 - FATTURA 4 del 28-02-2023 |
Estratto |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 521 num.part. 207 del 02/04/2024 PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2019". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE NEL 2° TRIMESTRE 2022 DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NICA ONLUS P.IVA 02897710840 - FATTURA 4 del 28-02-2023 |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 02/04/2024 |
PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2019". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE NEL 2° TRIMESTRE 2022 DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE UVAMAR P.IVA 01784370841 _ FATTURA 31 del 04-08-2022 |
Estratto |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 520 num.part. 206 del 02/04/2024 PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2019". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE NEL 2° TRIMESTRE 2022 DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE UVAMAR P.IVA 01784370841 _ FATTURA 31 del 04-08-2022 |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 02/04/2024 |
PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2019". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE NEL 2° TRIMESTRE 2022 DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE POLILABOR P.IVA 01591570849 FATTURA 10/22 DEL 26-07-2022 |
Estratto |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 519 num.part. 205 del 02/04/2024 PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2019". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE NEL 2° TRIMESTRE 2022 DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE POLILABOR P.IVA 01591570849 FATTURA 10/22 DEL 26-07-2022 |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 02/04/2024 |
DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA RELATIVI AL "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, FINALIZZATO ESCLUSIVAMENTE AL RECUPERO CONFERITI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI CONTRADA PERRIERA" PERIODO DAL 01/05/2024 AL 30/06/2025 |
Estratto |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 534 num.part. 204 del 02/04/2024 DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA RELATIVI AL "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, FINALIZZATO ESCLUSIVAMENTE AL RECUPERO CONFERITI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI CONTRADA PERRIERA" PERIODO DAL 01/05/2024 AL 30/06/2025 |
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| 6^ SETTORE | 02/04/2024 |
REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 21 del 10-02-2024 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 del 27-03-2024 PROTOCOLLO 17928 DEL 27-03-2024 PER LA FORNITURA DI N. 1 STATUETTA IN CERAMICA ARTISTICA MODELLATA E DECORATA A MANO. - DITTA TOTO ACCURSIO FRANCESCO - SCIACCA |
6^ SETTORE reg.gen. 528 num.part. 43 del 02/04/2024 REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 21 del 10-02-2024 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 del 27-03-2024 PROTOCOLLO 17928 DEL 27-03-2024 PER LA FORNITURA DI N. 1 STATUETTA IN CERAMICA ARTISTICA MODELLATA E DECORATA A MANO. - DITTA TOTO ACCURSIO FRANCESCO - SCIACCA |
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| 2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI | 02/04/2024 |
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.2 "INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI (LUGLIO 2022)"; - DETERMINA A CONTRARRE INERENTE L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO MIRATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MIGRAZIONE IN CLOUD DI BASI DATI E SERVIZI COMUNALI. CUP E81C23000100006. CIG B10EB71CC7 E B10FA05488. |
2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI reg.gen. 527 num.part. 34 del 02/04/2024 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.2 "INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI (LUGLIO 2022)"; - DETERMINA A CONTRARRE INERENTE L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO MIRATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MIGRAZIONE IN CLOUD DI BASI DATI E SERVIZI COMUNALI. CUP E81C23000100006. CIG B10EB71CC7 E B10FA05488. |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 29/03/2024 |
LIQUIDAZIONE A SALDO DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS L'ALBERO DELLE IDEE - P. IVA 02677340842 - PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTO INVECCHIAMENTO ATTIVO: GRUPPO DI CAMMINO, ORTI URBANI SOLIDALI E PIEDIBUS DEL PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO DEL PIANO DI ZONA 2018-2019 RIFERITO AL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 7. - FATTURA N 29/PA DEL 07/03/2024 - CUP: E51B21004830002 - CIG: Z3C393DEEB |
Estratto |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 517 num.part. 203 del 29/03/2024 LIQUIDAZIONE A SALDO DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS L'ALBERO DELLE IDEE - P. IVA 02677340842 - PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTO INVECCHIAMENTO ATTIVO: GRUPPO DI CAMMINO, ORTI URBANI SOLIDALI E PIEDIBUS DEL PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO DEL PIANO DI ZONA 2018-2019 RIFERITO AL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 7. - FATTURA N 29/PA DEL 07/03/2024 - CUP: E51B21004830002 - CIG: Z3C393DEEB |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 29/03/2024 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA SF00138849 del 25-03-2024 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.210,59 (IVA COMPRESA), PER IL SERVIZIO GESTIONE ENERGIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 516 num.part. 84 del 29/03/2024 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA SF00138849 del 25-03-2024 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.210,59 (IVA COMPRESA), PER IL SERVIZIO GESTIONE ENERGIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 29/03/2024 |
PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA01 DEL 11.03.2024 PROT. N. 14580 DEL 11.03.2024, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN CORPO DI FABBRICA PROSPICIENTE L'ATRIO INTERNO DELLA SCUOLA DA ADIBIRE A MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLISTITUZIONE SCOLASTICA". PNRR M4C1I1.2 FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NextGenerationEU. CUP: E85E22000300006 - CIG: 9863829132 |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 514 num.part. 83 del 29/03/2024 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA01 DEL 11.03.2024 PROT. N. 14580 DEL 11.03.2024, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN CORPO DI FABBRICA PROSPICIENTE L'ATRIO INTERNO DELLA SCUOLA DA ADIBIRE A MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLISTITUZIONE SCOLASTICA". PNRR M4C1I1.2 FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NextGenerationEU. CUP: E85E22000300006 - CIG: 9863829132 |
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