Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 28/04/2026 |
PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 27/04/2026 PROT. N. 30772 DEL 27/04/2026, DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA PIETRE CADUTE A SCIACCA - C.U.P.: E87H24001610004" |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 812 num.part. 151 del 28/04/2026 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 27/04/2026 PROT. N. 30772 DEL 27/04/2026, DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA PIETRE CADUTE A SCIACCA - C.U.P.: E87H24001610004" |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 28/04/2026 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA DALLA FATTURA N. 514/D DEL 17.04.2026 ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE N. 29014 DEL 17.04.2026 IN FAVORE DELLA DITTA "CURRERI CARBURANTI SRL" CON SEDE IN SCIACCA (AG) IN VIA LEONARDO SCIASCIA 1/E, P. IVA 02899250845, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER ALIMENTARE LE TORRI FARO E I GRUPPI ELETTROGENI IMPIEGATI DURANTE LA MANIFESTAZIONE DEL CARNEVALE DI SCIACCA 2026 E PER GLI AUTOMEZZI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, ATTIVATI DAL SINDACO PER EFFETTUARE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE, DI PRIMO INTERVENTO E GESTIONE DELLE EMERGENZE |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 811 num.part. 150 del 28/04/2026 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA DALLA FATTURA N. 514/D DEL 17.04.2026 ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE N. 29014 DEL 17.04.2026 IN FAVORE DELLA DITTA "CURRERI CARBURANTI SRL" CON SEDE IN SCIACCA (AG) IN VIA LEONARDO SCIASCIA 1/E, P. IVA 02899250845, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER ALIMENTARE LE TORRI FARO E I GRUPPI ELETTROGENI IMPIEGATI DURANTE LA MANIFESTAZIONE DEL CARNEVALE DI SCIACCA 2026 E PER GLI AUTOMEZZI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, ATTIVATI DAL SINDACO PER EFFETTUARE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE, DI PRIMO INTERVENTO E GESTIONE DELLE EMERGENZE |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 28/04/2026 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A DEL D. LGS 36/2023 NEI CONFRONTI DELL'OPERATORE ECONOMICO ENEL SOLE S.R.L., con sede in Roma nella via L. Boccherini n. 15 C.F. 02322600541 P.I. 1584456100, PER LAVORI DI RIMOZIONE E SUCCESSIVA RICOLLOCAZIONE DI N. 1 PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA CAPPUCCINI. |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 877 num.part. 149 del 28/04/2026 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A DEL D. LGS 36/2023 NEI CONFRONTI DELL'OPERATORE ECONOMICO ENEL SOLE S.R.L., con sede in Roma nella via L. Boccherini n. 15 C.F. 02322600541 P.I. 1584456100, PER LAVORI DI RIMOZIONE E SUCCESSIVA RICOLLOCAZIONE DI N. 1 PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA CAPPUCCINI. |
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| 2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI | 28/04/2026 |
AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PUMILIA FILIPPO PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEZIONE TRIBUTI E FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO |
2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI reg.gen. 879 num.part. 122 del 28/04/2026 AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PUMILIA FILIPPO PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEZIONE TRIBUTI E FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO |
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| 5^ SETTORE - URBANISTICA, PROGETTAZIONE ATT. PROD. | 28/04/2026 |
SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI DEL SETTORE URBANISTICA DAL 01/05/2026 AL 31/12/2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO PUMILIA FILIPPO DI SCIACCA. |
5^ SETTORE - URBANISTICA, PROGETTAZIONE ATT. PROD. reg.gen. 876 num.part. 10 del 28/04/2026 SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI DEL SETTORE URBANISTICA DAL 01/05/2026 AL 31/12/2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO PUMILIA FILIPPO DI SCIACCA. |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 27/04/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/E DEL 24.04.2026, PER ACCONTO RIMBORSO SPESE E ONERI PER IL PERSONALE S.R.R. ATO 11 AGRIGENTO PROV. OVEST, UTILIZZATO PRESSO IL COMUNE DI SCIACCA, RELATIVAMENTE ALLA MENSILITÀ DI APRILE 2026 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 806 num.part. 362 del 27/04/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/E DEL 24.04.2026, PER ACCONTO RIMBORSO SPESE E ONERI PER IL PERSONALE S.R.R. ATO 11 AGRIGENTO PROV. OVEST, UTILIZZATO PRESSO IL COMUNE DI SCIACCA, RELATIVAMENTE ALLA MENSILITÀ DI APRILE 2026 |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 27/04/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 161 del 17/04/2026, - SERVIZIO SPAZIO GIOCO PERIODO MARZO 2026 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ORCHIDEA APS |
Estratto |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 805 num.part. 361 del 27/04/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 161 del 17/04/2026, - SERVIZIO SPAZIO GIOCO PERIODO MARZO 2026 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ORCHIDEA APS |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 27/04/2026 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 39/E DEL 16.04.2026, EMESSA DALLA DITTA SO.GE.I.R. G.I.S. SPA, PER CONFERIMENTI DI RIFIUTI BIODEGRADABILI NON PERICOLOSI, PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI CONTRADA SANTA MARIA, DAL 01.04.2026 al 15.04.2026 PER TONN. 248,18 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 804 num.part. 360 del 27/04/2026 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 39/E DEL 16.04.2026, EMESSA DALLA DITTA SO.GE.I.R. G.I.S. SPA, PER CONFERIMENTI DI RIFIUTI BIODEGRADABILI NON PERICOLOSI, PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI CONTRADA SANTA MARIA, DAL 01.04.2026 al 15.04.2026 PER TONN. 248,18 |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 27/04/2026 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 24/E DEL 09.04.2026, EMESSA DALLA DITTA SO.GE.I.R. G.I.S. SPA, PER CONFERIMENTI DI RIFIUTI BIODEGRADABILI NON PERICOLOSI, PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI CONTRADA SANTA MARIA, DAL 16.03.2026 al 31.03.2026 PER TONN. 248,10 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 803 num.part. 359 del 27/04/2026 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 24/E DEL 09.04.2026, EMESSA DALLA DITTA SO.GE.I.R. G.I.S. SPA, PER CONFERIMENTI DI RIFIUTI BIODEGRADABILI NON PERICOLOSI, PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI CONTRADA SANTA MARIA, DAL 16.03.2026 al 31.03.2026 PER TONN. 248,10 |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 27/04/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24_26 DEL 16/04/2026 ALL' ASSOCIAZIONE IRMA ETS PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE - PIANO ATTUAZIONE LOCALE (PAL) PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2020 - DISTRETTO SS/7 - CUP: E61H21000080001 CIG: B7C3C9D0ED |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 802 num.part. 358 del 27/04/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24_26 DEL 16/04/2026 ALL' ASSOCIAZIONE IRMA ETS PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE - PIANO ATTUAZIONE LOCALE (PAL) PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2020 - DISTRETTO SS/7 - CUP: E61H21000080001 CIG: B7C3C9D0ED |
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