Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| 1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO | 24/02/2023 |
DETERMINA A CONTRARRE PER RIPRESA E TRASMISSIONE IN DIRETTA TELEVISIVA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA |
1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO reg.gen. 299 num.part. 58 del 24/02/2023 DETERMINA A CONTRARRE PER RIPRESA E TRASMISSIONE IN DIRETTA TELEVISIVA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA |
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| 1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO | 24/02/2023 |
ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME AL LEGALE INTERNO DERIVANTI DA SENTENZA DEL T.A.R. - PALERMO N. 2055/2022, R.G. N. 172/2020. |
1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO reg.gen. 399 num.part. 57 del 24/02/2023 ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME AL LEGALE INTERNO DERIVANTI DA SENTENZA DEL T.A.R. - PALERMO N. 2055/2022, R.G. N. 172/2020. |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 23/02/2023 |
ANNULLAMENTO D.D. N. 56 DEL 22/02/2023 E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA FPA1/22 del 07-12-2022 PROT. N. 61792 DEL 09-12-22 DELL'IMPORTO DI EURO 83.840,56 EMESSA DALLA DITTA PETRUSO FRANCESCO PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE (30%) DEI LAVORI RELATIVI ALLA "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DELLE TERME E STRUTTURE ANNESSE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DEI MANUFATTI ALLINTERNO DEL PARCO, ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI". CIG 90316988F6 CUP E89G19000290001 |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 288 num.part. 58 del 23/02/2023 ANNULLAMENTO D.D. N. 56 DEL 22/02/2023 E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA FPA1/22 del 07-12-2022 PROT. N. 61792 DEL 09-12-22 DELL'IMPORTO DI EURO 83.840,56 EMESSA DALLA DITTA PETRUSO FRANCESCO PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE (30%) DEI LAVORI RELATIVI ALLA "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DELLE TERME E STRUTTURE ANNESSE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DEI MANUFATTI ALLINTERNO DEL PARCO, ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI". CIG 90316988F6 CUP E89G19000290001 |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 23/02/2023 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N.1/2023 DEL 16.01.2023 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 18.000,00 (IVA INCLUSA) EMESSA DALL'ING. GIORGIO GALLO PER IL SERVIZIO D'INGEGNERIA FINALIZZATO ALLA VERIFICA SISMICA, AI SENSI DELL'ART.110 L.R. 4/2003, DELLE STRUTTURE DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO PALLONE TENDA NINO ROCCAZZELLA |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 287 num.part. 57 del 23/02/2023 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N.1/2023 DEL 16.01.2023 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 18.000,00 (IVA INCLUSA) EMESSA DALL'ING. GIORGIO GALLO PER IL SERVIZIO D'INGEGNERIA FINALIZZATO ALLA VERIFICA SISMICA, AI SENSI DELL'ART.110 L.R. 4/2003, DELLE STRUTTURE DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO PALLONE TENDA NINO ROCCAZZELLA |
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| 2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI | 23/02/2023 |
VARIAZIONE DI STANZIAMENTO DI COMPETENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 ESERCIZIO 2023 EX ART. 175 C. 5 QUATER LETTERA A) DEL D. LGS. 267/2000. PROVVEDIMENTO N. 3. |
2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI reg.gen. 290 num.part. 23 del 23/02/2023 VARIAZIONE DI STANZIAMENTO DI COMPETENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 ESERCIZIO 2023 EX ART. 175 C. 5 QUATER LETTERA A) DEL D. LGS. 267/2000. PROVVEDIMENTO N. 3. |
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| 2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI | 23/02/2023 |
IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA POLLUCE SPE S.R.L. DI SOMME DOVUTE A SEGUITO DI STIPULA PROPOSTA TRANSATTIVA AVENTE A OGGETTO LA REGOLAZIONE DEL DEBITO VERSO LA POLLUCE SPE S.R.L. (CESSIONARIA DEL CREDITO RELATIVO A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNI 2007-2009) DI CUI ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SCIACCA N. 257/2021 INERENTE L'OPPOSIZIONE AL D.I. N. 87/2016 DEL 17/03/2016 |
2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI reg.gen. 286 num.part. 22 del 23/02/2023 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA POLLUCE SPE S.R.L. DI SOMME DOVUTE A SEGUITO DI STIPULA PROPOSTA TRANSATTIVA AVENTE A OGGETTO LA REGOLAZIONE DEL DEBITO VERSO LA POLLUCE SPE S.R.L. (CESSIONARIA DEL CREDITO RELATIVO A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNI 2007-2009) DI CUI ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SCIACCA N. 257/2021 INERENTE L'OPPOSIZIONE AL D.I. N. 87/2016 DEL 17/03/2016 |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 22/02/2023 |
Liquidazione fatture n° 36 /2022 n°4/2023 emesse dall'Associazione IRMA ONLUS per il servizio Autonomia e comunicazione alunni con disabilità Sensoriali della vista e delludito frequentanti la scuola dellobbligo. Periodo settembre-ottobre-novembre dicembre 2022. |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 285 num.part. 119 del 22/02/2023 Liquidazione fatture n° 36 /2022 n°4/2023 emesse dall'Associazione IRMA ONLUS per il servizio Autonomia e comunicazione alunni con disabilità Sensoriali della vista e delludito frequentanti la scuola dellobbligo. Periodo settembre-ottobre-novembre dicembre 2022. |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 22/02/2023 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA FPA2/23 del 19-01-2023 PROT. N. 3858 DEL 20-01-2023 DELL'IMPORTO DI EURO 82.301,10 EMESSA DALLA DITTA PETRUSO FRANCESCO PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE (30%) DEI LAVORI RELATIVI ALLA "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DELLE TERME E STRUTTURE ANNESSE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DEI MANUFATTI ALLINTERNO DEL PARCO, ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 284 num.part. 56 del 22/02/2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA FPA2/23 del 19-01-2023 PROT. N. 3858 DEL 20-01-2023 DELL'IMPORTO DI EURO 82.301,10 EMESSA DALLA DITTA PETRUSO FRANCESCO PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE (30%) DEI LAVORI RELATIVI ALLA "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DELLE TERME E STRUTTURE ANNESSE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DEI MANUFATTI ALLINTERNO DEL PARCO, ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 22/02/2023 |
PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA 03-2023 DEL 07-02-2023 PROT. 7017 DEL 07-02-2023, RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DI ACCONTO PER I LAVORI DI "POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE NEL TERRITORIO DI SCIACCA CON INSTALLAZIONE DI KIT FOTOVOLTAICI AD ISOLA". CIG 9405845CD4 - CUP E84H22000970006 |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 283 num.part. 55 del 22/02/2023 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA 03-2023 DEL 07-02-2023 PROT. 7017 DEL 07-02-2023, RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DI ACCONTO PER I LAVORI DI "POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE NEL TERRITORIO DI SCIACCA CON INSTALLAZIONE DI KIT FOTOVOLTAICI AD ISOLA". CIG 9405845CD4 - CUP E84H22000970006 |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 22/02/2023 |
Determina di Impegno di spesa per il servizio di "Trasporto di Acqua potabile" a mezzo autobotte, per l'importo di €.1.500,00. |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 406 num.part. 54 del 22/02/2023 Determina di Impegno di spesa per il servizio di "Trasporto di Acqua potabile" a mezzo autobotte, per l'importo di €.1.500,00. |
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