Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 07/02/2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 52 del 31.01.2022 EMESSA DALLA DITTA TRAINA SRL DI CAMMARATA PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U. (20.03.01) |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 166 num.part. 78 del 07/02/2022 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 52 del 31.01.2022 EMESSA DALLA DITTA TRAINA SRL DI CAMMARATA PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U. (20.03.01) |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 07/02/2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 234 DEL 26.01.2022 DELLA DITTA ECO KIMICAL DI RASO ENZO RENATO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI ABBANDONATI NEL PORTO DI SCIACCA, NEL MESE DI DICEMBRE 2021 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 165 num.part. 77 del 07/02/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 234 DEL 26.01.2022 DELLA DITTA ECO KIMICAL DI RASO ENZO RENATO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI ABBANDONATI NEL PORTO DI SCIACCA, NEL MESE DI DICEMBRE 2021 |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 07/02/2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE PRESTAZIONI EROGATE DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE " ISTITUTO WALDEN" - P.IVA 01891010843 - FATTURA 200/PA del 22-11-2021 SERVIZIO "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE" L.328/2000 AZIONE 3 - P.d.Z. 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO AG 7- CIG: 7945065B0A |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 163 num.part. 76 del 07/02/2022 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE PRESTAZIONI EROGATE DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE " ISTITUTO WALDEN" - P.IVA 01891010843 - FATTURA 200/PA del 22-11-2021 SERVIZIO "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE" L.328/2000 AZIONE 3 - P.d.Z. 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO AG 7- CIG: 7945065B0A |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 07/02/2022 |
PROGETTO "COMUNITÀ DIURNA PER ADOLESCENTI: SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI IN DIFFICOLTÀ" - ENTE GESTORE SOC. COOP. SOCIALE ARCOBALENO - CENTRO AZZURRA - LIQUIDAZIONE RETTE, ONERI FISSI DI GESTIONE E COSTO OPERATORE AGGIUNTIVO - V BIMESTRE 2021- FATTURA127 DEL 30-09-2021 E FATTURA 142 DEL 17-11-2021 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 162 num.part. 75 del 07/02/2022 PROGETTO "COMUNITÀ DIURNA PER ADOLESCENTI: SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI IN DIFFICOLTÀ" - ENTE GESTORE SOC. COOP. SOCIALE ARCOBALENO - CENTRO AZZURRA - LIQUIDAZIONE RETTE, ONERI FISSI DI GESTIONE E COSTO OPERATORE AGGIUNTIVO - V BIMESTRE 2021- FATTURA127 DEL 30-09-2021 E FATTURA 142 DEL 17-11-2021 |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 07/02/2022 |
INSERIMENTO DISABILE PSICHICO IN COMUNITÀ ALLOGGIO GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE ARCOBALENO - LIQUIDAZIONE RETTE E COMPENSO FISSO MESI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 - FATTURE: N. 126 DEL 30/09/2021, N. 139 DEL 17/11/2021, N. 160 DEL 30/11/2021 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 161 num.part. 74 del 07/02/2022 INSERIMENTO DISABILE PSICHICO IN COMUNITÀ ALLOGGIO GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE ARCOBALENO - LIQUIDAZIONE RETTE E COMPENSO FISSO MESI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 - FATTURE: N. 126 DEL 30/09/2021, N. 139 DEL 17/11/2021, N. 160 DEL 30/11/2021 |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 07/02/2022 |
NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L'INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZIONE NUOVI LOCULI PREFABBRICATI NEL CAMPO N.37 DEL CIMITERO DI SCIACCA" |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 172 num.part. 31 del 07/02/2022 NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L'INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZIONE NUOVI LOCULI PREFABBRICATI NEL CAMPO N.37 DEL CIMITERO DI SCIACCA" |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 07/02/2022 |
Liquidazione della fattura n. 22-VAPA0026 del 11.01.2022 acquisita al protocollo comunale n. 4423 del 25.01.2021 della ditta CITY GREEN LIGHT S.R.L. con sede in Vicenza nella Via Zampieri n. 15, P. IVA 03785880240 per attuazione piano degli interventi opzionali di manutenzione straordinaria dell'Illuminazione Pubblica del Comune di Sciacca. |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 220 num.part. 30 del 07/02/2022 Liquidazione della fattura n. 22-VAPA0026 del 11.01.2022 acquisita al protocollo comunale n. 4423 del 25.01.2021 della ditta CITY GREEN LIGHT S.R.L. con sede in Vicenza nella Via Zampieri n. 15, P. IVA 03785880240 per attuazione piano degli interventi opzionali di manutenzione straordinaria dell'Illuminazione Pubblica del Comune di Sciacca. |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 07/02/2022 |
liquidazione della fattura n. 1/PA del 15.01.2022 acquisita al protocollo comunale n. 2399 del 15.01.2021 della ditta CARTOLERIA RUSSO & RUSSO S.R.L. con sede in Sciacca nella Via Ovidio n. 54/56, P. IVA 02450790841 per la fornitura di materiale vari di consumo occorrenti per il personale del 4° Settore e Protezione Civile del Comune di Sciacca. |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 171 num.part. 29 del 07/02/2022 liquidazione della fattura n. 1/PA del 15.01.2022 acquisita al protocollo comunale n. 2399 del 15.01.2021 della ditta CARTOLERIA RUSSO & RUSSO S.R.L. con sede in Sciacca nella Via Ovidio n. 54/56, P. IVA 02450790841 per la fornitura di materiale vari di consumo occorrenti per il personale del 4° Settore e Protezione Civile del Comune di Sciacca. |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 07/02/2022 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 02 DEL 18.01.2022 EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO "EUROSCAVI S.N.C. DI SANTANGELO GIUSEPPE & IGNAZIO", PER LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELLART. 163 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E. S.M.I., DI S321FANGATURA E MESSA IN SICUREZZA DELLE VIE URBANE ED EXTRAURBANE OCCUPATE DAI DETRITI E DALLA FANGHIGLIA ACCUMULATASI NELLE CARREGGIATE A CAUSA DELLE PIOGGE INTENSE ABBATTUTESI NEL TERRITORIO COMUNALE NELLA GIORNATA DEL 5 OTTOBRE 2021. |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 170 num.part. 28 del 07/02/2022 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 02 DEL 18.01.2022 EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO "EUROSCAVI S.N.C. DI SANTANGELO GIUSEPPE & IGNAZIO", PER LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELLART. 163 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E. S.M.I., DI S321FANGATURA E MESSA IN SICUREZZA DELLE VIE URBANE ED EXTRAURBANE OCCUPATE DAI DETRITI E DALLA FANGHIGLIA ACCUMULATASI NELLE CARREGGIATE A CAUSA DELLE PIOGGE INTENSE ABBATTUTESI NEL TERRITORIO COMUNALE NELLA GIORNATA DEL 5 OTTOBRE 2021. |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 07/02/2022 |
Liquidazione fattura FPA 12/22 del 31/01/2022 alla ditta ILLUMINA Group s.r.l. con sede in Foggia (FG) relativo al 1° ed ultimo certificato di Pagamento per Interventi di Sviluppo Territoriale Sostenibile mediante la Realizzazione di Charging Station attrezzate per la Mobilità Elettrica Sostenibile in Ambito Urbano |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 169 num.part. 27 del 07/02/2022 Liquidazione fattura FPA 12/22 del 31/01/2022 alla ditta ILLUMINA Group s.r.l. con sede in Foggia (FG) relativo al 1° ed ultimo certificato di Pagamento per Interventi di Sviluppo Territoriale Sostenibile mediante la Realizzazione di Charging Station attrezzate per la Mobilità Elettrica Sostenibile in Ambito Urbano |
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