Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 20/05/2025 |
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EROGATE AI MINORENNI CON NECESSITA' DI SOSTEGNO INTENSIVO . FATTURA FATTPA 98 DEL 23-04-2025 _ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO ASSISTENZA SVANTAGGIATI ANZIANI" (P.A.S.A.) _ P.IVA 02023480847 _ D.R.S. N.2124 DEL 19/10/2021 _ (F. N. A STATO _ ANNUALITA ' 2017) _ DISTRETTO S.S. N.7 _ C.U.P: E61H21000070001 _ C.I.G.: B304F6FF79 |
Estratto |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 828 num.part. 374 del 20/05/2025 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EROGATE AI MINORENNI CON NECESSITA' DI SOSTEGNO INTENSIVO . FATTURA FATTPA 98 DEL 23-04-2025 _ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO ASSISTENZA SVANTAGGIATI ANZIANI" (P.A.S.A.) _ P.IVA 02023480847 _ D.R.S. N.2124 DEL 19/10/2021 _ (F. N. A STATO _ ANNUALITA ' 2017) _ DISTRETTO S.S. N.7 _ C.U.P: E61H21000070001 _ C.I.G.: B304F6FF79 |
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3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 20/05/2025 |
Liquidazione fattura n. 92/PA del 29/04/2025, emessa dalla ditta Lumia per il servizio extraurbano alunni A.S. 2024/2025 periodo aprile 2025 |
Estratto |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 827 num.part. 373 del 20/05/2025 Liquidazione fattura n. 92/PA del 29/04/2025, emessa dalla ditta Lumia per il servizio extraurbano alunni A.S. 2024/2025 periodo aprile 2025 |
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3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 20/05/2025 |
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MAGGIORENNI CON NECESSITA' DI SOSTEGNO INTENSIVO . FATTURA 21 DEL 18-04-2025. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLELUNA_ P.IVA 02239790849 _ D.R.S. N.2123 DEL 19/10/2021 _ (F. N. A STATO _ ANNUALITA' 2017) _ DISTRETTO S.S. N.7 _ C.U.P: E61H21000060001 _ CIG: B30186433A |
Estratto |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 826 num.part. 372 del 20/05/2025 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MAGGIORENNI CON NECESSITA' DI SOSTEGNO INTENSIVO . FATTURA 21 DEL 18-04-2025. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLELUNA_ P.IVA 02239790849 _ D.R.S. N.2123 DEL 19/10/2021 _ (F. N. A STATO _ ANNUALITA' 2017) _ DISTRETTO S.S. N.7 _ C.U.P: E61H21000060001 _ CIG: B30186433A |
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3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 20/05/2025 |
Liquidazione fattura n.22 del 20/04/2025 emessa dalla Coop.va Sociale Sole Luna per il servizio di trasporto e accompagnamento scolastico alunni con disabilità A.S. 2024/2025 periodo gennaio 2025. |
Estratto |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 825 num.part. 371 del 20/05/2025 Liquidazione fattura n.22 del 20/04/2025 emessa dalla Coop.va Sociale Sole Luna per il servizio di trasporto e accompagnamento scolastico alunni con disabilità A.S. 2024/2025 periodo gennaio 2025. |
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3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 20/05/2025 |
LIQUIDAZIONE RETTE E COMPENSO FISSO II BIMESTRE MARZO - APRILE 2025 - FATTURE: N. 43/PA DEL 02/05/2025, N. 44/PA DEL 02/05/2025, N. 45/PA DEL 02/05/2025 - INSERIMENTO DISABILI PSICHICI IN COMUNITÀ ALLOGGIO GESTITA DALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI LUCE |
Estratto |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 824 num.part. 370 del 20/05/2025 LIQUIDAZIONE RETTE E COMPENSO FISSO II BIMESTRE MARZO - APRILE 2025 - FATTURE: N. 43/PA DEL 02/05/2025, N. 44/PA DEL 02/05/2025, N. 45/PA DEL 02/05/2025 - INSERIMENTO DISABILI PSICHICI IN COMUNITÀ ALLOGGIO GESTITA DALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI LUCE |
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3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 20/05/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 31 DEL 03/05/2025; N. 32 DEL 03/05/2025 - - RETTE PERIODO II BIMESTRE MARZO - APRILE 2025 - INSERIMENTO GESTANTI E DONNE CON FIGLI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI, GESTANTI E DONNE IN DIFFICOLTÀ GESTITA DALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE FREEDOM |
Estratto |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 823 num.part. 369 del 20/05/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 31 DEL 03/05/2025; N. 32 DEL 03/05/2025 - - RETTE PERIODO II BIMESTRE MARZO - APRILE 2025 - INSERIMENTO GESTANTI E DONNE CON FIGLI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI, GESTANTI E DONNE IN DIFFICOLTÀ GESTITA DALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE FREEDOM |
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3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 20/05/2025 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI _ BIMESTRE MARZO APRILE 2025 |
Estratto |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 822 num.part. 368 del 20/05/2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI _ BIMESTRE MARZO APRILE 2025 |
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4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 20/05/2025 |
PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 021/B DEL 19/05/2025 PROT. N. 29786 DEL 19/05/2025 RELATIVA AI "LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIUSO FUNZIONALE DEL COMPLESSO CHIESA RACCOMANDATA" PNRR M5C2I2.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU. CUP E87H19002700001 - CIG: B0CEF51756 |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 851 num.part. 158 del 20/05/2025 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 021/B DEL 19/05/2025 PROT. N. 29786 DEL 19/05/2025 RELATIVA AI "LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIUSO FUNZIONALE DEL COMPLESSO CHIESA RACCOMANDATA" PNRR M5C2I2.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU. CUP E87H19002700001 - CIG: B0CEF51756 |
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4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 20/05/2025 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 765/D DEL 13.05.2025 EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO "CURRERI CARBURANTI S.R.L." P. IVA 02899250845, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, ATTIVATI DAL SINDACO PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE, DI PRIMO INTERVENTO, E DI GESTIONE DELLE EMERGENZE |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 850 num.part. 157 del 20/05/2025 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 765/D DEL 13.05.2025 EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO "CURRERI CARBURANTI S.R.L." P. IVA 02899250845, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, ATTIVATI DAL SINDACO PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE, DI PRIMO INTERVENTO, E DI GESTIONE DELLE EMERGENZE |
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4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 20/05/2025 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA ART. 21 C4 764/D DEL 13.05.2025 EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO "CURRERI CARBURANTI S.R.L." P. IVA 02899250845, PER LA FORNITURA RA DI CARBURANTE PER ALIMENTARE IL GRUPPO ELETTROGENO NEI GIORNI 22, 23, E 28 FEBBRAIO, E NEI GIORNI 1 E 2 MARZO, IN OCCASIONE DEL CARNEVALE DI SCIACCA 2025 |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 849 num.part. 156 del 20/05/2025 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA ART. 21 C4 764/D DEL 13.05.2025 EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO "CURRERI CARBURANTI S.R.L." P. IVA 02899250845, PER LA FORNITURA RA DI CARBURANTE PER ALIMENTARE IL GRUPPO ELETTROGENO NEI GIORNI 22, 23, E 28 FEBBRAIO, E NEI GIORNI 1 E 2 MARZO, IN OCCASIONE DEL CARNEVALE DI SCIACCA 2025 |
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